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企業市場本部積極參與航天信息2019年風險管理與內部控制成熟度評價工作

  • 時間:2019-09-09   閱讀次數:263次   來自:湯曉慧    部門:企業市場本部
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  • 為深入貫徹財政部、國資委關于加強風險管理與內部控制文件精神,認真落實中國航天科工集團有限公司和證監會關于上市公司開展內部控制評價的相關要求,提升風險管理及內部控制水平,促進企業高質量發展,航天信息股份有限公司組織開展2019年風險管理與內部控制成熟度評價工作。


    8月份,安徽航信各部門風控管理員參與了此次會議,公司審計法律部劉文靜從企業風險的來源與類別入手,講解了什么是風險,風險管理與內部控制的關系,風險內控工作的理論、體系與實施過程,內部控制大的監管環境,解讀了國家關于風險內控工作的政策與基本規范,內控自我評價有效性認定與常見缺陷,就如何開展風險內控成熟度評價工作進行了講解。隨后參與的各單位代表就本次風險內控體系管理成熟度評價開展情況以及在評價過程中可能存在的問題進行了相互交流,加深對此次評價體系理解,就相關工作做出了部署與安排。

    此次評價的風險管理,要求各單位正確識別和評估公司運行中面臨的戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險和法律風險,構建風險管理體系,通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系,包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統,從而為實現風險管理的總體目標提供合理保證。而內部控制成熟度評價工作,有助于加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益。健全的內部控制及風險管理體系,是保障公司實現戰略目標,長期健康穩定發展的根本保證。

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